城阳区审计局开展内部控制审计 靶向治疗“屡审屡犯”效果好
2018-05-10 08:58:44
  • 近期,青岛市城阳区审计局对被审计单位内部控制制度建立和执行情况进行了重点审计,针对审计中发现的内控制度不健全、内部控制不到位等问题,从规范内部权力运行、促进依法行政的角度,向区政府提出了加强行政事业单位内部控制的建议,引起区领导高度重视。区财政部门专门下发了《关于开展行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》,要求各单位结合自身业务特点,从预算编制、财务收支、政府采购、资产管理等七个方面制定内部控制制度,并将执行情况定期报告。

    目前,全区所有行政事业单位进一步建立健全了相应的内部控制制度。通过近期审计情况来看,原来普遍存在的预算执行不到位、资产负债不真实、决策程序执行不严等问题大幅减少。内部控制在促进单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、有效防范舞弊和预防腐败等方面发挥了重要作用。

     

     

    来源:城阳政务网 

     

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